了解内部控制的方法 — 会计计算题
题目
某会计师事务所注册会计师在对华兴公司进行财务报表审计时,为了解其内部控制,拟执行下列程序:①询问管理层及内部审计人员对内控运行情况的看法;②观察仓库保管员验收货物的实际操作;③检查公司现行的费用报销审批制度文件;④选取一笔销售交易进行穿行测试,追踪其在信息系统中的处理全过程;⑤询问财务人员如何进行月末对账;⑥对应收账款实施函证;⑦实地观察出纳收取现金的流程;⑧对存货实施监盘程序。请分别判断上述程序中属于了解内部控制的方法的项目个数 n 和不属于(属于实质性程序)的项目个数 m,并计算 n/m 的值。