会计 选择题 较难 ★ 精品

了解内部控制的方法 — 会计选择题

审计学(大学通用) 内部控制与风险管理 AI 三重审校通过

题目
某会计师事务所审计员拟了解被审计单位销售与收款循环的内部控制,其计划实施以下程序:甲方案为询问销售部门经理关于赊销审批流程的具体做法;乙方案为随机抽取3张销售发票,追查至对应的发运单、销售合同与记账凭证,直至款项收回记录;丙方案为查阅被审计单位编制的《销售与收款内部控制手册》;丁方案为实地观察仓库发货岗位的实际操作流程。上述程序中,能够同时获取内部控制设计有效性与运行有效性证据、体现交易轨迹完整追踪的方法是(  ) A. 甲方案 B. 乙方案 C. 丙方案 D. 丁方案