会计 选择题 较难 ★ 精品

货币资金内部控制 — 会计选择题

注册会计师(审计) 货币资金审计 AI 三重审校通过

题目
某会计师事务所审计华宇公司2023年度财务报表时,了解到下列货币资金内部控制情况:①出纳员负责登记现金日记账和银行存款日记账,并每月编制银行存款余额调节表;②超过规定限额的库存现金于每日营业终了送存银行;③财务负责人定期抽查盘点库存现金,并与现金日记账核对;④收取现金与开具收据的职责由不同人员分别承担。上述情况中,属于货币资金内部控制缺陷的是(  ) A. ①② B. ①③ C. ① D. ①④