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货币资金内部控制 — 会计选择题

注册会计师(审计) 货币资金审计 AI 三重审校通过

题目
某公司货币资金内部控制存在以下四项安排:①出纳员每日登记现金日记账并负责银行对账工作;②库存现金限额核定后,超过限额部分于当日送存银行;③财务专用章由专人保管,个人名章由报销经办人自行保管;④银行存款余额调节表由记账会计(非出纳)编制并复核。上述安排中,违反货币资金内部控制中不相容职务分离要求的有(  ) A. ①③ B. ②④ C. 仅① D. 仅③