会计 填空题 简单 ★ 精品 控制测试的运用 — 会计填空题 审计学(大学通用) 内部控制与风险管理 AI 三重审校通过 题目 注册会计师拟信赖被审计单位与费用报销相关的内部控制,为获取控制在整个拟信赖期间均有效运行的审计证据,应实施____;若注册会计师在期中对相关控制实施了测试并拟信赖其运行有效,则通常还需针对剩余期间获取补充审计证据,以确定控制在____是否发生了重大变化。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多会计填空题