采购与付款循环主要业务活动及单据 — 会计选择题
题目
某公司采购与付款循环的部分业务流程如下:请购部门填写请购单后,由仓储部门负责人审批;采购部门根据批准的请购单连续编号编制订购单并向供应商发出;货物到达后由采购部门验收并填写一式三联验收单;财务部门依据订购单、验收单和供应商发票相互核对后登记应付账款。下列对该流程的分析中,正确的是( )
A. 请购由仓储部门审批体现了采购与验收职责的适当分离
B. 验收部门与采购部门未分离,导致验收单可能被用于掩盖未实际收货的虚假采购,是重大控制缺陷
C. 财务部门凭订购单登记应付账款,说明订购单是记录负债的主要依据
D. 请购单连续编号,可有效防止漏记采购业务